ST长园2025年内控有效,整改完毕并明确2026审计重点

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2026年05月01日,ST长园发布2025年度内部控制评价报告。

报告显示,公司在2025年12月31日(内部控制评价报告基准日)不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效。评价范围涵盖公司主要职能部门及23家主要子公司,资产总额占比96.60%,营业收入占比99.73%。

2024年度,公司内控被出具否定意见审计报告,存在关联方非经营性占用资金等问题。截至2025年9月底,公司已收回全部本金和利息,并从资金支付、合同审批、关联方认定和信息披露等方面进行整改,相关重大缺陷事项已整改完毕。

2025年初,公司自查发现子公司合同评审及付款条件审批存在薄弱环节,经整改后内部控制体系运行平稳、有效。2026年,公司内部审计将聚焦舞弊高风险领域,强化违规事件查处与成果运用,以及审计整改与成果运用。

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