长虹能源2025年度审计委员会履职良好,推动公司规范治理

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2026年4月30日,长虹能源发布2025年度董事会审计委员会履职情况报告。

2025年9月19日前,第三届审计委员会成员为邓路、于清教、邵敏,邓路任主任委员;之后,第四届审计委员会成员为周静、于清教、邵敏,周静任主任委员,两届委员会独立董事比例均超1/2。

2025年审计委员会共召开5次会议,审议通过公司各期财报、内控评价报告、续聘天健会计师事务所、会计政策变更、聘任财务负责人等议案。

相关工作方面,审计委员会审阅财报并认为其真实准确完整反映公司情况;评估天健履职情况,认为其能满足履职需要,监督其审计工作;协调各方沟通配合,促进财务和内控规范;指导内部审计,认为内审制度健全、工作有效;评估公司内控有效;承接监事会职权,掌握公司动态。

总体来看,2025年审计委员会履职尽责,促进公司规范治理和稳健发展,2026年将继续关注重要事项,维护公司及股东权益。

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