2026年04月30日,金溢科技发布内部控制审计报告。按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,天健会计师事务所审计了金溢科技2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是金溢科技董事会的责任。注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。此外,内部控制具有固有局限性,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。天健会计师事务所认为,金溢科技于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
金溢科技2025年财务报告内部控制被认定有效
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