2026年04月28日,菲菱科思发布内部控制审计报告。按照相关要求,天健会计师事务所审计了该公司2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是菲菱科思董事会的责任。注册会计师的责任是对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。内部控制具有固有局限性,根据审计结果推测未来内部控制有效性有一定风险。审计认为,菲菱科思于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
菲菱科思2025年财务报告内部控制有效,为投资者提供信心保障
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