容知日新2025年财务与非财务内控均有效,2026年将完善制度防范风险

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2026年4月28日,容知日新发布《安徽容知日新科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

报告指出,公司在2025年12月31日(内部控制评价报告基准日),不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自基准日至报告发出日,无影响内部控制有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致,审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露也与公司评价报告披露一致。

评价范围涵盖公司及纳入合并报表范围的子公司,资产总额和营业收入占比均达100%,主要业务和事项包括销售及收款、采购及付款等,重点关注对子公司管理控制等领域。公司依据企业内部控制规范体系及评价制度开展工作,内部控制缺陷具体认定标准与以前年度一致。

报告期内,公司财务和非财务报告内部控制均无重大、重要及一般缺陷,且无未完成整改的相关缺陷。2026年,公司将进一步完善内部控制制度,加强监督检查,防范各类风险,保障经济活动规范运行,促进健康可持续发展。

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