2026年4月27日,瀛通通讯发布内部控制审计报告。天健会计师事务所按照相关要求,审计了瀛通通讯2025年12月31日的财务报告内部控制有效性。企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性,注册会计师负责发表审计意见及披露非财务报告内部控制重大缺陷。因内部控制有固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。审计意见认为,瀛通通讯于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
附件包含天健会计师事务所执业证书、营业执照及注册会计师朱中伟、丁素军的执业证书复印件,均仅供该报告后附,证明相关资质,他用无效且不得擅自外传。