2026年04月26日,高华科技发布2025年度内部控制评价报告。
公司依据相关规范和办法,对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价结论显示,基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自基准日至报告发出日,未发生影响内控有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司评价结论一致。
评价范围涵盖公司及其所有控股公司,资产总额和营业收入占比均达100%,涉及公司治理和业务流程多方面,重点关注采购与付款等领域。内控缺陷认定标准与往年一致,报告期内未发现财务报告内控重大和重要缺陷,一般缺陷为无;非财务报告内控一般缺陷已整改。
报告期内,公司内控执行有效,达到内控目标。2026年公司将强化内控意识,深化内控体系建设,规范制度执行,强化监督检查,提升管理水平。