皖仪科技2025年度内控有效,2026年将持续优化内控环境

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2026年4月23日,皖仪科技发布2025年度内部控制评价报告。公司依据相关规范和制度,对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价结论显示,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自评价基准日至报告发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司评价结论一致。

评价范围涵盖公司及全部全资子公司,资产总额和营业收入占比均达100%,主要业务和事项包括公司治理、人力资源管理等,重点关注采购、销售等多个高风险领域。公司依据相关体系和制度开展评价工作,内部控制缺陷认定标准与以前年度一致。报告期内,公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要及一般缺陷。

2025年,公司《内部控制管理手册》和《内部控制制度》执行有效。2026年,公司将继续严格执行相关制度,结合发展战略和外部环境变化,加强内部控制执行和监督检查,优化业务流程和内控环境。

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