2026年04月26日,深圳市同为数码科技股份有限公司发布内部控制审计报告。按照相关要求,中勤万信会计师事务所审计了该公司2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性,注册会计师则在审计基础上对财务报告内部控制有效性发表意见,并披露非财务报告内部控制重大缺陷。需注意,内部控制有固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。审计认为,该公司于2025年12月31日按照相关规范和规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
同为股份2025年财务报告内部控制有效,为投资者决策提供有力支撑
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