恒大高新落实内部控制规则,多方面自查均达标

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2026年4月25日,恒大高新发布内部控制规则落实自查表公告。自查内容涵盖内部审计和审计委员会运作、信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制及其他重要事项。

在内部审计和审计委员会运作方面,内部审计部门负责人为专职,由审计委员会提名、董事会任免,且配置专职人员,每季度向审计委员会报告并对多项事项进行检查,审计委员会也按要求开展工作。信息披露方面,公司制定了相关制度,安排专人回复投资者提问等。内幕交易方面,建立了登记管理制度等。募集资金相关事项不适用。关联交易上,独立董事定期查阅资金往来,审批权限和程序明确,无占用资金情况。对外担保和重大投资均严格执行审批和披露义务。其他重要事项中,控股股东、实际控制人及董高人员均按要求签署承诺书,独立董事每年开展现场检查。

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