国信证券核查坤泰股份2025年内控自评,确认制度有效防范风险

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2026年4月24日,国信证券股份有限公司发布关于山东坤泰新材料科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告的核查意见公告。

国信证券保荐代表人通过查阅资料、沟通交流等方式,对坤泰股份内部控制的完整性、合理性及有效性进行核查。内部控制评价范围涵盖公司及其全资子公司主要业务和事项,纳入评价单位资产和营收均占合并报表100%,重点关注安全生产等多个高风险领域。

公司依据相关规范开展内控评价工作,董事会确定了财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准。报告期内,未发现公司财务和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷,也无其他内部控制相关重大事项。

容诚会计师事务所审计认为,坤泰股份于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。保荐机构认为,坤泰股份现有内部控制制度符合法规要求,能防范经营风险,其自评报告真实客观反映内控情况。

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