铂科新材2025年度内控有效,治理与制度完备助力发展

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2026年04月24日,方正证券承销保荐有限责任公司发布关于深圳市铂科新材料股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告的核查意见。保荐机构通过查阅相关资料,从内部控制环境、制度和实施情况等方面对铂科新材内部控制进行核查。

公司按风险导向原则确定评价范围,纳入评价的单位资产和营收占比均达100%,涵盖公司治理和业务流程层面主要业务及高风险领域,无重大遗漏。在公司治理上,建立规范体制,设置相关机构与制度;在业务流程上,涉及资金、合同、信息披露等多方面管理。

公司依据相关法规开展内控评价工作,确定了财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准。报告期内,未发现财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷。

保荐机构认为,铂科新材已建立健全法人治理结构,制定完备规章制度,现有内部控制符合法律法规要求,《2025年度内部控制自我评价报告》真实客观反映内控情况。

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