2026年04月24日,科博达技术股份有限公司发布2025年度内部控制审计报告和内部控制评价报告。
审计报告显示,按照相关要求审计了该公司2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。认为科博达公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
评价报告指出,公司对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价,不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自评价报告基准日至发出日,未发生影响内控有效性评价结论的因素,且审计意见与公司评价结论一致。
公司确定了涵盖多单位、多业务的评价范围,内部控制缺陷认定标准与以前年度一致,并明确了财务和非财务报告内部控制缺陷的定量及定性标准。报告期内,未发现财务和非财务报告内部控制的重大、重要及一般缺陷,也无未完成整改的相关缺陷。
2025年度公司内部控制运行良好,未发生重大和重要缺陷。2026年,公司将重点落实及强化内控监督检查和子公司内控机制建设,防范风险,促进可持续发展。