石头科技完善内部审计制度,提升审计监督力度

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2026年04月23日,石头科技发布内部审计管理制度公告。该制度依据相关法律法规,结合公司实际情况制定,规定了内部审计部门及审计人员的职责和权限,明确了工作内容及程序。

公司设立内审监察部,对业务活动、风险管理等进行监督检查,对董事会负责并向审计委员会报告工作。内审部保持独立性,独立行使审计监督权。公司配置专职人员从事内部审计工作,除涉密事项外可购买审计服务。

内审部主要职责包括检查评估内部控制制度、审计经济资料及活动、协助反舞弊等。其主要权限有召开审计会议、参与决策审计、调查取证等。内审部应在年度和半年度结束后提交报告,公司内部控制评价由其负责。

内部审计人员需具备专业能力,遵守职业道德和工作准则。审计工作按程序进行,包括制定方案、实施审计、跟踪检查等,审计档案保管期限为十年。若内部审计工作存在重大过错,将追究相关责任人责任。

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