迅安科技2025年度财务报告内部控制有效,彰显企业治理水平

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2026年04月23日,迅安科技发布《内部控制审计报告(二0二五年度)》。按照相关要求,立信会计师事务所审计了该公司2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是迅安科技董事会的责任,注册会计师的责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见,并披露注意到的非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来内部控制有效性有一定风险。审计意见认为,迅安科技于2025年12月31日按照相关规范和规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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