亿联网络2025年内控评价:无重大缺陷,财务与非财务内控均有效

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2026年4月23日,亿联网络发布《2025年度内部控制自我评价报告》。

报告称,按照企业内部控制规范体系,董事会对公司截至2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价结论为,不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷,公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,自评价基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素。

评价范围涵盖公司及控股子公司、孙公司,业务包括法人治理、人力资源管理等多方面,重点关注战略投资、资金管理等风险。公司在内部控制环境上完善治理结构、组织架构,加强内部审计管理和信息沟通;重视风险管理,定期评估风险;在人力资源、财务等多方面建立控制活动;并通过董事会、审计委员会等进行内部监督。

公司依据企业内部控制规范体系及会计准则开展评价,明确了财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准。报告期内,未发现财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷,也无其他需说明的内控相关重大事项。

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