2026年04月23日,格林美发布《二0二五年度内部控制审计报告》。按照相关要求,致同会计师事务所审计了格林美2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是格林美董事会的责任。注册会计师的责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见,并披露非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制存在固有局限性,推测未来有效性有一定风险。审计意见认为,格林美于2025年12月31日按相关规范在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
格林美2025年度财务报告内部控制有效,保障企业稳健运营
来源:爱集微
#格林美#
#内部控制审计#
#财务报告#
THE END
*此内容为集微网原创,著作权归集微网所有,爱集微,爱原创