日久光电2025年财报审计通过,关键审计聚焦三大领域

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2026年4月22日,江苏日久光电股份有限公司发布容诚审字[2026]215Z0066号审计报告。容诚会计师事务所认为,后附的2025年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了日久光电2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

报告指出,关键审计事项有三方面。一是收入确认,日久光电2025年度确认营业收入66,736.08万元,由于收入是关键业绩指标,管理层在收入确认方面可能存在重大错报风险。审计程序包括对相关内部控制测试、收入和成本分析、产销率和产能利用率分析等。二是应收账款的减值,2025年12月31日应收账款账面余额为12,572.61万元,坏账准备为827.69万元,净值为11,744.92万元,占总资产比重为8.96%。审计程序包括对应收账款减值测试内部控制测试、与同行业坏账政策比较等。三是存货的减值,2025年12月31日存货账面余额为14,267.53万元,存货跌价准备为759.54万元,净值为13,507.99万元,占总资产比重为10.31%。审计程序包括了解相关内部控制、实施监盘程序等。

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