博实结2025年度内控评价:财务与非财务报告均无重大缺陷

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2026年4月21日,深圳市博实结科技股份有限公司发布2025年度内部控制评价报告。公司依据企业内部控制规范体系,结合自身制度和评价办法,对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。

评价结论表明,在内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制;也未发现非财务报告内部控制重大缺陷,且自基准日至报告发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

评价范围覆盖公司各职能部门和子公司,纳入评价的单位资产总额和营业收入均占公司合并报表相应总额的100%。纳入评价的主要业务和事项包括控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等。公司还确定了财务报告和非财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内均未发现重大和重要缺陷。

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