川金诺2025年财报审计通过,财务状况获认可

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2026年4月20日,川金诺发布FY2025审计报告。信永中和会计师事务所对该公司2025年12月31日的合并及母公司资产负债表、当年的合并及母公司利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计。

审计意见认为,该公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

关键审计事项聚焦于收入确认。由于收入是公司关键绩效指标,且存在管理层为达特定目标操纵收入确认时间的风险,因此将其列为关键审计事项。审计采取了一系列措施,包括评估公司收入确认原则、方法和时间是否符合企业会计准则规定;基于合同负债、应收账款和履约成本进行交叉复核分析,并检查公司应收账款的期后回收情况;抽样核查本年度记录的收入交易,核实发票、销售合同、出库单等;抽样本年度记录的客户,通过函证核实交易金额和当期付款情况;抽样资产负债表日前后记录的收入交易,核实出库单、货运单、客户确认信息等支持性文件。

此外,报告还披露了公司的财务状况。截至2025年12月31日,公司总资产为4,343,076,100.48元,较年初的3,609,153,324.48元有所增长;股东权益为3,001,220,445.02元,较年初的2,594,564,668.51元也有增加。在经营成果方面,母公司2025年实现营业收入1,512,138,943.83元,净利润271,001,842.37元。

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