信质集团2025年财报审计通过,多项关键审计无异常

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2026年4月18日,信质集团股份有限公司发布审计报告。容诚会计师事务所认为,信质集团2025年12月31日的合并及母公司资产负债表,2025年度的合并及母公司利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注,在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量。

报告指出三项关键审计事项。收入确认方面,2025年度信质公司销售收入610,230.83万元,审计通过了解、测试内部控制,复核政策,实施分析程序,抽样测试等,未发现异常。存货跌价准备方面,截至2025年12月31日,存货账面余额134,898.86万元,跌价准备9,067.87万元,审计通过了解控制、复核估计、检查售价等程序,未发现异常。固定资产及在建工程确认方面,截至2025年12月31日,账面价值为396,916.16万元,占总资产比重36.23%,审计通过了解控制、检查采购资料、实地查看等程序,未发现异常。

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