水晶光电2025年财务报告内部控制有效,为投资者注入信心

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2026年04月18日,水晶光电发布内部控制审计报告。天健会计师事务所按照相关要求,审计了水晶光电2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是水晶光电董事会的责任。注册会计师需在审计基础上,对财务报告内部控制有效性发表意见,并披露非财务报告内部控制重大缺陷。

内部控制存在固有局限性,可能无法防止和发现错报,且情况变化可能使内部控制不恰当,根据审计结果推测未来有效性有风险。不过,审计意见认为,水晶光电于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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