2026年4月18日,ST逸飞发布2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告。
2025年,立信会计师事务所按约定对公司财务报告、内部控制等进行审计并核查相关业务,出具专项报告。执行审计中,就多方面与公司相关方沟通。公司认为立信坚持独立审计,客观反映财务状况和经营成果,履行审计职责。
审计委员会审查立信资质和能力后,于2025年4月28日同意续聘其为2025年度财务审计机构。2026年1月23日、3月27日、4月16日,审计委员会与立信沟通审计情况并提建议。
总体而言,审计委员会认为立信在年报审计中态度公允客观,职业操守和业务素质良好,按时完成工作,审计报告客观完整清晰及时。