长盈精密2025年度内部控制有效,符合监管要求

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2026年4月18日,长盈精密发布《中国国际金融股份有限公司关于深圳市长盈精密技术股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告的核查意见》。公司按风险导向原则确定评价范围,包括各职能部门及25家子公司,业务涵盖组织管理架构、治理结构等多方面,重点关注战略管理、资金等风险领域。

公司依据相关规范开展评价工作,确定了财务与非财务报告内部控制缺陷认定标准。报告期内,公司不存在财务报告与非财务报告内部控制重大、重要缺陷。

公司董事会认为,在内部控制评价报告基准日,公司在重大方面保持了有效的财务与非财务报告内部控制,且评价报告基准日至发出日无实质性影响变化。保荐人核查后认为,长盈精密已建立相应内部控制制度和体系,符合相关要求,2025年12月31日在重大方面保持了有效内部控制,其董事会出具的自我评价报告反映了内控建设及运行情况。

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