理工光科2025年度财务报告内部控制有效,展现良好内控水平

来源:爱集微 #理工光科# #内控审计# #财务内控#
277

2026年04月17日,理工光科发布2025年度内部控制审计报告。按照《企业内部控制审计指引》及相关准则要求,审计了公司2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是理工光科董事会的责任。注册会计师的责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见,并披露非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来内控有效性有一定风险。审计意见认为,理工光科于2025年12月31日按照相关规范和规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

责编: 爱集微
来源:爱集微 #理工光科# #内控审计# #财务内控#
THE END

*此内容为集微网原创,著作权归集微网所有,爱集微,爱原创

集小微

微信:

邮箱:


3.2w文章总数
36853.1w总浏览量
最新资讯
关闭
加载

PDF 加载中...