2026年04月16日,江苏捷捷微电子股份有限公司发布《内部控制审计报告》。报告指出,按照相关要求,容诚会计师事务所审计了捷捷微电2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。建立健全和实施内部控制并评价其有效性是捷捷微电董事会的责任,注册会计师的责任是发表审计意见并披露非财务报告内部控制的重大缺陷。需注意的是,内部控制具有固有局限性。审计意见认为,捷捷微电于2025年12月31日按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
捷捷微电2025年末财务报告内部控制有效,彰显企业治理水平
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