华丰科技2025年末财务报告内部控制被审计为有效

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2026年04月15日,华丰科技发布内部控制审计报告。信永中和会计师事务所按照相关要求,审计了华丰科技2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性;注册会计师负责发表审计意见,并披露非财务报告内部控制重大缺陷。同时指出内部控制有固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。审计意见认为,华丰科技于2025年12月31日按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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