东风科技审计委员会2025年履职尽责,促进内控与财务规范

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2026年04月15日,东风科技发布董事会审计委员会2025年度履职情况报告。

截至报告出具日,公司第九届董事会审计委员会由3名独立董事组成,召集人为会计专业人士徐凤菊女士。报告期内,审计委员会共召开7次会议,审议了审计风险、财务报告、内部控制等多项议案。

在履职方面,审计委员会监督及评估外部审计机构,聘任安永华明为2025年度审计机构,认为其能较好完成审计工作;监督及评估内部审计工作,未发现重大问题;审阅公司各期财务报告,认为内容真实准确完整;推动公司内部控制制度建设,提升内控质量;协调内外部审计沟通,保证审计工作顺利开展;审查关联交易,认为交易合规,未损害公司及中小股东利益。

总体而言,审计委员会2025年忠实勤勉履职,促进了公司内控建设和财务规范。2026年将继续秉承原则,强化审核、指导和协调,维护公司及股东权益。

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