瑞立科密2025年度内控有效,获保荐人认可

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2026年4月14日,中信证券股份有限公司发布关于广州瑞立科密汽车电子股份有限公司2025年度内部控制评价报告的核查意见。

瑞立科密按风险导向原则确定内控评价范围,涵盖公司及控股子公司,资产和营收均占合并报表的100%,业务包括公司治理、财务管理等,重点关注原材料价格波动等风险领域。公司依据相关法规开展内控评价工作,确定了财务与非财务报告内控缺陷认定标准。

报告期内,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷,未发现非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷,且无以前年度延续的内控缺陷。公司认为在所有重大方面保持了有效的财务与非财务报告内控,评价期内未发生影响结论的因素。

保荐人通过审阅多份资料进行核查,认为截至核查意见出具日,瑞立科密现有的内部控制制度合规有效,其《2025年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了内控建设及运行情况。

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