2026年4月10日,烟台睿创微纳技术股份有限公司发布内部控制审计报告。按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则要求,天职国际审计了睿创微纳2025年12月31日的财务报告内部控制有效性。企业方面,建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是睿创微纳董事会的责任。注册会计师的责任是在审计基础上,对财务报告内部控制有效性发表意见,披露非财务报告内部控制重大缺陷。同时,内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。审计意见表明,睿创微纳于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
睿创微纳2025年财务报告内部控制有效,展现良好内控水平
来源:爱集微
#睿创微纳#
#内部控制审计#
#天职国际#
THE END
*此内容为集微网原创,著作权归集微网所有,爱集微,爱原创