2026年4月10日,泰凌微电子(上海)股份有限公司发布内部控制审计报告。按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则相关要求,安永华明审计了该公司2025年12月31日的财务报告内部控制有效性。企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性。注册会计师在实施审计工作基础上,对财务报告内部控制有效性发表审计意见,对非财务报告内部控制重大缺陷进行披露。需要注意的是,内部控制存在固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性,且根据内部控制审计结果推测未来有效性有一定风险。不过,审计意见认为,泰凌微电子(上海)股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
泰凌微2025年财务报告内部控制有效,彰显企业管理实力
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