优迅股份董事会审计委员会2025年履职良好,2026年将强化监督职能

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2026年4月10日,优迅股份发布董事会审计委员会2025年度履职情况报告。公司现任审计委员会委员由刘用铨、邓乃文和王佐组成,其中2位为独立董事,刘用铨为主任委员,均能胜任工作。

2025年,审计委员会共召开4次会议,全体委员出席。审议了续聘审计机构、财务报告、内控评价报告等议案。

2025年度,审计委员会履行多项职责:监督评估容诚会计师事务所审计工作,认为其能公允反映公司情况;指导内部审计,未发现重大问题;审阅财务报告,认为能真实准确反映公司状况;评估内部控制,认为符合相关要求;协调内外部审计沟通,提高审计效率。

总体来看,2025年审计委员会发挥了审查监督作用。2026年,将继续强化监督职能,履行职责,协助董事会决策,维护公司与股东利益。

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