菱电电控2025年度内控有效,全方位保障股东利益

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2026年4月9日,菱电电控发布2025年度内部控制评价报告。

报告称,建立健全和实施内控、评价有效性并披露报告是董事会责任,审计委员会监督,经理层负责日常运行。内控目标是保证经营合法合规等,但存在固有局限。

评价结论显示,基准日无财务及非财务报告内控重大缺陷,财务报告内控有效。基准日至报告发出日无影响评价结论因素,内控审计意见与公司评价一致。

评价范围涵盖公司及子公司,资产和营收占比均达100%,业务包括发展战略等,重点关注员工绩效等领域。内控评价依据相关体系,缺陷认定标准与往年一致,且报告期内无内控缺陷。

此外,上一年无内控缺陷整改情况,本年度内控运行有效,体系不断完善细化,符合法规要求,能适应公司发展,保障了股东利益,无其他重大事项。

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