千里科技2025年度内控有效,2026年将深化体系建设提升风控能力

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2026年04月04日,千里科技发布2025年度内部控制评价报告。

报告指出,按照企业内部控制规范体系,公司对2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。评价结论显示,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效;未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自评价基准日至报告发出日,未发生影响内部控制有效性评价结论的因素,且内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致,审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露也与公司评价报告披露一致。

评价范围涵盖重庆千里科技股份有限公司及其控股子公司,资产总额和营业收入占比均达100%,主要业务和事项及高风险领域涵盖公司经营管理主要方面,无重大遗漏。公司依据相关规范组织开展评价工作,内部控制缺陷具体认定标准较2024年进一步明确了非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准。

报告期内,公司未发现财务报告内部控制重大和重要缺陷,也无一般缺陷;非财务报告内部控制一般缺陷明确了责任部门和整改要求,将实现闭环管理,且不影响内部控制目标。上一年度非财务报告内部控制一般缺陷均已完成整改。

2025年,公司持续健全内部控制体系,运行有效,未发现重大或重要控制缺陷。2026年,公司将持续深化与完善内控体系建设,优化审批权限流程,强化风险管控程序,动态适应监管新规,全面提升风险防范与合规运营能力。

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