兴发集团审计委员会监督中审众环2025年度审计工作,审计报告客观完整

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2026年4月4日,兴发集团发布董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告。

公司聘请中审众环作为2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。中审众环始创于1987年,具备相关业务资格,截至2025年12月31日,合伙人237人,注册会计师1306人。2025年3 - 4月,经相关会议审议通过,聘任中审众环负责2025年度财务审计、内控审计工作。

中审众环对公司2025年度财务报告及内部控制有效性进行审计,核查相关情况并出具专项审计报告,与审计委员会、管理层就多项事项沟通。审计后认为公司财务报表编制合规,出具标准无保留意见审计报告。

审计委员会对中审众环多方面情况严格核查评价,认为其具备服务资质和能力。2026年1月、3月分别与中审众环沟通预审情况、审计内容调整等事项并提建议。4月1日,审计委员会审议通过相关报告并提交董事会。

总体而言,审计委员会履行监督职责,认为中审众环表现出良好职业操守和专业能力,审计报告客观准确。

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