2026年04月03日,台基股份发布2025年度内部控制自我评价报告。
公司董事会授权内部审计机构负责内控评价,依据《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》等进行评价。评价范围涵盖公司及所属单位业务事项,包括控制环境、目标管理等,重点关注会计系统等风险领域。
在控制环境方面,公司建立法人治理结构,完善内控制度,设置内审机构,加强人力资源管理,秉持良好经营理念和企业文化,积极履行社会责任。目标管理上,致力于电力电子技术应用普及提升。风险评估与对策上,制定战略规划,建立控制程序。控制活动涉及货币资金、销售与收款等多方面,均有效执行。信息与沟通控制包括内外信息传递,监督控制由多部门共同进行。
公司确定了财务与非财务报告内控缺陷认定标准,报告期内,不存在财务与非财务报告内控重大、重要缺陷。公司内控设计与运行有效,未来将继续完善制度,强化监督。