豪恩汽电审计委员会肯定致同2025年度审计工作,履职规范成果佳

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2026年04月03日,豪恩汽电发布董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。

2025年年审会计师事务所致同基本情况显示,其成立于2011年12月22日,为特殊普通合伙,截至2025年末从业人员近六千,2024年度业务收入26.14亿元。已购买职业保险,累计赔偿限额9亿元,近三年已审结民事诉讼无需担责,但近三年因执业行为受行政处罚5次等。2025年4月经相关会议及股东大会审议,聘任致同为2025年度财务报告及内部控制审计机构。

2025年,致同按约定对公司财务报告及内控有效性审计,核查相关情况并出具报告,认为公司财务报表编制合规,内控有效,出具标准无保留意见审计报告,且审计中与公司相关方沟通。

审计委员会对致同专业等方面核查评价,认为其具备资质和能力。2025年2月沟通审计工作,2026年4月2日会议审议通过公司2025年相关报告。总体评价认为审计委员会履行监督职责,致同审计表现良好。

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