宁波精达2025年财务报告内部控制有效,为投资者提供信心保障

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2026年04月03日,宁波精达发布内部控制审计报告。按照相关要求,浙江科信会计师事务所审计了宁波精达2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是宁波精达董事会的责任。注册会计师的责任是对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。内部控制具有固有局限性,根据审计结果推测未来内部控制的有效性有一定风险。审计意见认为,宁波精达于2025年12月31日按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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