龙磁科技2025年财务报告内部控制有效,展现良好内控水平

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2026年04月03日,安徽龙磁科技股份有限公司发布内部控制审计报告。按照相关要求,天健会计师事务所审计了龙磁科技公司2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性,注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见,并披露非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。审计意见认为,龙磁科技公司于2025年12月31日按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。此外,还附有天健会计师事务所的营业执照、执业证书复印件,以及注册会计师薛志娟、郭倩的证书复印件,这些复印件仅供该审计报告后附之用,他用无效且不得擅自外传。

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