芯海科技2025年审计委员会履职尽责,保障公司规范运作

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2026年04月01日,芯海科技发布2025年度董事会审计委员会履职报告。

公司第三届董事会审计委员会成员为余进华、何晓雄、柯春磊,余进华为主任委员。2025年度,审计委员会共召开6次会议,全体委员均亲自出席,审议了公司2024年年度报告及相关议案、2025年各季度报告等,所有议案均获一致通过。

在履职方面,一是监督及评估内部控制的有效性,公司建立健全内控审计管理制度,审计委员会监督公司相关部门落实内控制度,认为公司内部控制实际运作符合要求。二是审阅公司财务报告并发表意见,审计委员会认为公司财务报告真实、完整、准确,信息披露合规。三是监督并评估外部审计机构工作,认为天健会所审计工作表现良好,具备专业资格且与公司无利益关联。四是协调相关部门与外部审计机构的沟通,提高了审计工作效率。

报告期内,审计委员会尽职尽责履行职责,2025年将继续秉持原则,发挥监督职能,维护公司与股东权益。

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