欣天科技2025年度内控有效,2026年将持续完善内控体系

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2026年4月1日,欣天科技发布2025年度内部控制自我评价报告。

报告称,按照企业内部控制规范体系,公司董事会对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价结果显示,不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制;未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自评价基准日至报告发出日,未发生影响评价结论的因素。

公司建立健全了内控规范体系,专设IT部负责流程优化。纳入评价范围的有11家单位,涵盖治理结构、发展战略等主要业务和事项。在内部环境方面,公司建立了法人治理结构,完善了人力资源和社会责任管理。主要控制活动上,发展战略明确,2025年完成多项信息化工作,2026年有深化海外系统应用等目标;投资及担保、货币资金、销售管理等方面均有完善的制度和流程。

公司依据相关体系和制度确定内部控制缺陷认定标准。报告期内,不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。2026年度,公司将继续完善内部控制制度,规范执行,强化监督检查。

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