广和通2025年度内控评价:财务与非财务报告均无重大缺陷,多领域强化管控

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2026年04月01日,广和通发布2025年度内部控制自我评价报告。

报告指出,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司内部控制目标是合理保证经营管理合法合规等,但因固有局限性,仅能提供合理保证。

评价结论显示,截至2025年12月31日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制;也未发现非财务报告内部控制重大缺陷,且评价报告基准日至发出日之间未发生影响评价结论的因素。

公司内部控制涉及多方面。在公司治理和组织架构上,完善法人治理结构,设专门委员会;人力资源方面,以“贡献者为本”,搭建发展体系;企业文化坚持核心价值观和使命愿景;社会责任上,积极参与公益和环保。资金活动严格授权,确保安全;采购业务规范管理,提升效率;资产管理明确职责;销售业务完善制度,降低风险;研发注重创新和知识产权保护;委托加工保障产品交付;财务报告保证数据真实;信息系统保障运行;内部审计监督整改。

公司还确定了内部控制缺陷认定标准,区分财务报告和非财务报告内部控制,从定量和定性两方面划分重大、重要和一般缺陷。此外,无其他内部控制相关重大事项说明。

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