2026年03月31日,合肥埃科光电科技股份有限公司发布内部控制审计报告。按照《企业内部控制审计指引》及相关准则要求,容诚会计师事务所审计了埃科光电2025年12月31日的财务报告内部控制有效性。企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性,注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。审计意见认为,埃科光电于2025年12月31日按照相关规范在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
埃科光电2025年财务报告内部控制获有效认定
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