2026年3月31日,中伟新材发布董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。
2025年9月22日,公司召开第二届董事会第三十七次会议,续聘安永华明会计师事务所为2025年度财务报告和内部控制审计机构。安永华明于1992年9月成立,2012年8月完成本土化转制,截至2025年末,拥有合伙人249人,执业注册会计师逾1700人。
安永华明对公司2025年度财务报告、财务报告内部控制有效性进行审计,对募集资金存放与使用、非经营性资金占用及关联资金往来情况核查并出具专项报告,认为公司财务报表真实客观,出具标准无保留意见审计报告,且在审计中就多方面与公司沟通。
审计委员会监督职责方面,2025年9月22日通过续聘议案;2026年3月10日与项目签字会计师等沟通审计重大事项;3月24日审议多项报告并同意提交董事会。
总体而言,审计委员会认为安永华明在年报审计中态度公允客观,职业操守和业务素质良好,按时完成工作,审计行为规范,报告客观完整。