中际旭创2025年度财务报告内部控制有效

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2026年03月31日,中际旭创发布2025年度内部控制审计报告。按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则要求,普华永道中天审计了中际旭创2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中际旭创公司董事会的责任。注册会计师的责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见,并披露非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制有固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。审计认为,中际旭创于2025年12月31日按相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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