2026年03月30日,上海贝岭发布内部控制审计报告。按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则要求,中审众环会计师事务所审计了上海贝岭2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是上海贝岭董事会的责任。注册会计师需在审计基础上,对财务报告内部控制有效性发表意见,并披露非财务报告内部控制重大缺陷。同时,内部控制存在固有局限性。审计意见认为,上海贝岭于2025年12月31日按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。该报告由中审众环会计师事务所出具,中国注册会计师郝国敏、杜娟签字,日期为2026年3月27日。
上海贝岭2025年财务报告内部控制有效,为投资者注入信心
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