2026年3月30日,宇通客车发布内部审计制度公告。该制度依据相关法律法规及公司章程制定,适用于公司及各分、子公司。公司设立内部审计机构,对董事会负责,向审计委员会报告工作,且保持独立性。内部审计机构需履行多项职责,如检查评估内部控制制度、审计财务收支及经济活动、协助建立反舞弊机制等。至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来进行检查。内部审计机构拥有参加会议、检查资料等权限。被审计部门需及时整改问题,内部审计机构实行闭环管理。制度还明确了内部审计责任追究的情形。
宇通客车完善内部审计制度,强化风险防控与治理
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