2026年03月29日,天齐锂业股份有限公司发布2025年度内部控制审计报告。按照相关要求,毕马威华振会计师事务所审计了该公司2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性,注册会计师负责发表审计意见及披露非财务报告内部控制重大缺陷。同时,内部控制存在固有局限性。审计意见表明,天齐锂业于2025年12月31日按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天齐锂业2025年度财务报告内部控制有效,为投资者决策提供有力支撑
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