2026年03月28日,中航光电科技股份有限公司发布《内部控制审计报告》。按照相关要求,大信会计师事务所审计了中航光电2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。企业董事会需按照相关规定建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性。注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。同时,内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。审计意见认为,中航光电按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中航光电2025年财务报告内部控制有效,彰显企业内控实力
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