硕贝德2025年度内控评价:无重大缺陷,多方面保障有效运行

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2026年3月28日,硕贝德发布2025年度内部控制评价报告。公司依据相关规范和制度,对截至2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价结论显示,在基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司在重大事项方面保持了有效的财务报告内部控制;也未发现非财务报告内部控制重大缺陷,且自基准日至报告发出日无影响评价结论的因素。

评价范围涵盖公司、全资子公司及控股子公司,资产总额和营业收入均占合并报表的100%,涉及控制环境、风险评估等事项。控制环境方面,公司完善组织架构,建立人力资源制度和企业文化,内部审计发挥监督作用;风险评估上,识别多种风险并建立应对机制;控制活动包含交易授权、职责分工等多项措施,各重点业务也有相应管理制度;信息系统促进信息沟通和流程规范;内部监督确保对管理层的有效监督。此外,公司还明确了内部控制缺陷认定标准,报告期内未发现财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷,且无其他内部控制相关重大事项。

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